8月份本来是有收入的 我不知道 0申报了 11月份报 10月税的时候 我发现了 给补上了 那我的收入 是不是做在10月份 然后 11月做交税的分录呀
佳佳
于2016-01-28 09:19 发布 1058次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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只能做在10月份,交税在11月份
2016-01-28 09:20:18

借应交税费、应交增值税销项0.02贷营业外收入。
2022-08-10 13:54:31

您好,无票收入,与有票收入一样的做分录,报税时申报表有无票收入栏的填写到此栏,没有无票收入栏的,与开票收入合并申报。
2020-04-22 19:00:35

这个直接按税务申报表,补做以前的账务处理。在18年进行账务处理
2019-09-11 12:45:11

您好,开票的时候,是借:银行存款或是应收账款或预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税,申报增值税免征的增值税转入营业外收入,借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
2019-01-08 10:18:32
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