送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-07-10 14:08

月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)    贷:应交税费-未交增值税  次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税  
   贷:银行存款                         
          其他收益/营业外收入

Nancy 追问

2019-07-10 14:17

老师  我们公司没有  转出未交增值税  这个科目  可以用应交增值税—进项代替吗

maize老师 解答

2019-07-10 14:21

需要有设置才可以,你可以去看下财会2016.22这个增值税文件

Nancy 追问

2019-07-10 14:29

好的  老师  我看看

maize老师 解答

2019-07-10 15:03

满意请给五星好评,谢谢

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月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入
2019-07-10 14:08:20
您好 实际抵减的时候写分录 借:应交税费——未交增值税 贷:其他收益 贷:银行存款
2019-07-13 16:28:29
答:借:管理费用-办公费 贷:银行存款(或现金) 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:管理费用-办公费
2020-07-04 15:51:28
借;管理费用 贷银行存款 取得专用发票可以抵扣
2017-04-21 11:10:34
借应交税费贷银行存款 其他收益 /营业外收入
2019-12-25 11:07:33
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