- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-07-13 16:28
您好
实际抵减的时候写分录
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
贷:银行存款
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月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
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2019-07-10 14:08:20
您好
实际抵减的时候写分录
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
贷:银行存款
2019-07-13 16:28:29
答:借:管理费用-办公费
贷:银行存款(或现金)
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:管理费用-办公费
2020-07-04 15:51:28
借;管理费用 贷银行存款
取得专用发票可以抵扣
2017-04-21 11:10:34
借应交税费贷银行存款 其他收益 /营业外收入
2019-12-25 11:07:33
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