- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-07-10 14:34
您好
在实际抵减的时候写分录
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
银行存款
相关问题讨论

您好
在实际抵减的时候写分录
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
银行存款
2019-07-10 14:34:53

月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
三、次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
2019-06-06 12:52:46

你好,
借:应交税费—增值税加计抵减
贷:其他收益
2021-04-07 21:34:46

借以前年度损益调整贷应交税费,增值税加计扣除。借利润分配贷以前年度损益调整。
2020-02-25 12:02:15

对的
2017-08-24 14:34:22
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2019-07-10 15:34
bamboo老师 解答
2019-07-10 15:35