送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2019-07-10 16:05

你好!
需要做进项税额的

蒋飞老师 解答

2019-07-10 16:06

比如买价100
借:库存商品91
应交税费-应交增值税-进项税9(100*9%)
贷:银行100

阿禛阿禛 追问

2019-07-10 16:08

老师这个只在账面上显示,在增值税申报表上是显示不出来的对吗

蒋飞老师 解答

2019-07-10 16:23

是的,申报表直接填写附表二8A栏就可以了

阿禛阿禛 追问

2019-07-11 10:19

老师这个附表二填不上是粉色的,是不是销售后才抵扣呢,这样的话还要做进项吗

蒋飞老师 解答

2019-07-11 10:21

你好!
可以不做了

阿禛阿禛 追问

2019-07-11 10:58

老师那销售时比如卖价是
借:银行
贷:主营业务收入
        应交增值税-销项税
借:主营业务成本
贷:库存商品

主营业务成本是买价吗?

蒋飞老师 解答

2019-07-11 11:06

你好!

对的。你的理解很对

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相关问题讨论
你好,把对应的税额部分结转,然后补交税款就是了
2018-07-03 14:18:15
你好这个是可以的,可以,可以
2021-06-24 14:14:41
你好,到底是购进红冲,还是进项税额转出,这两个分录是不同的
2019-03-28 16:11:26
您好 借:库存商品 (负数) 贷:应付账款(负数) 应交税费—应交增值税—进项税额转出(正数)
2019-09-28 18:27:49
进项大于销项有留抵税额,不需要做任何账务处理
2018-06-27 10:05:28
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