老师我问下,公司给员工租的宿舍,有租赁合同,没有开发票,开发票就要贵租金。于是我们员工拿了份公司给员工购买福利的普通发票。可是金额只有9605。还差8395元。这钱是员工小宁借的备用金付的,怎么做账呀?
甜甜的笑笑
于2019-07-11 09:38 发布 528次浏览
- 送心意
许老师
职称: 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
2019-07-11 10:32
借:管理费用-职工福利 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-备用金
相关问题讨论
你好 实际支付的是租赁费 就要做租赁费 你拿福利费发票来冲抵也不合理的,做借预付账款贷银行存款 按租期分摊费用 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬借应付职工薪酬 贷预付账款
2019-07-11 10:09:59
没有发票不能入费用吧
2019-07-11 10:34:23
你好,对的是的,你可以保存好了这个图片,在图片写上具体的发票号码,然后放到一个文件夹里面。
2022-03-01 13:30:51
老师,我们是厂家按我们付的款开了销售发票给我们,后期他们又给返利,直接返款给我们,我们要开发票给他们,就开销售折让
2017-03-01 09:31:50
你好,这个要是老板垫付可以
2021-07-22 15:58:53
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2019-07-11 10:34
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2019-07-11 10:38