送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-07-11 10:09

你好  实际支付的是租赁费 就要做租赁费 你拿福利费发票来冲抵也不合理的,做借预付账款贷银行存款 按租期分摊费用 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬借应付职工薪酬 贷预付账款

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你好 实际支付的是租赁费 就要做租赁费 你拿福利费发票来冲抵也不合理的,做借预付账款贷银行存款 按租期分摊费用 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬借应付职工薪酬 贷预付账款
2019-07-11 10:09:59
没有发票不能入费用吧
2019-07-11 10:34:23
你好,对的是的,你可以保存好了这个图片,在图片写上具体的发票号码,然后放到一个文件夹里面。
2022-03-01 13:30:51
老师,我们是厂家按我们付的款开了销售发票给我们,后期他们又给返利,直接返款给我们,我们要开发票给他们,就开销售折让
2017-03-01 09:31:50
你好,这个要是老板垫付可以
2021-07-22 15:58:53
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