送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-07-11 10:01

你好 以申报表为准差额的话 可以调整到营业外收支调平

王蓉 追问

2019-07-11 10:15

账上销项比申报表的销项多了,那我是计入营业外支出么?

meizi老师 解答

2019-07-11 10:28

你好 实际你申报表是少了 你会少缴纳 你应该走营业外收入

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相关问题讨论
你好 以申报表为准差额的话 可以调整到营业外收支调平
2019-07-11 10:01:52
你好,那就做借主营业务成本 借应交税费(进项税额 负数)
2020-07-30 14:45:38
联系的,报表上转出凭证也是相应转出
2017-08-27 07:49:08
您好,转出增值税的附件是不需要的,
2019-12-16 12:53:01
借应交税费-应交增值税-销项5000 贷借应交税费-应交增值税-进项4000 应交税费-应交增值税-转出未交增值税1000 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税1000 贷应交税费-未交增值税1000 借未交增值税贷银存1000
2019-05-25 16:29:29
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