送心意

赵英老师

职称中级会计师,财税实操讲师

2019-07-11 11:51

把查看勾选数据和金税盘数据,看是进项少记了一分还是销项多记了一分,然后再去调。

李宛曼 追问

2019-07-11 11:52

是销项多记了1分

李宛曼 追问

2019-07-11 11:53

那我该怎么调呢?

李宛曼 追问

2019-07-11 11:59

是不是借:应交税费 销项 ,贷:主营业务收入

赵英老师 解答

2019-07-11 12:35

嗯,然后再把调出来的销项转到应交税费-应交增值税「转出未交增值税」,最后转到应交税费-未交增值税中。

李宛曼 追问

2019-07-11 12:47

好的

赵英老师 解答

2019-07-12 10:17

好的。。。。。。

上传图片  
相关问题讨论
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
你好,是什么情况产生的这个余额
2017-02-09 09:50:42
您好,是的,年底是根据贷方累计数结转的
2017-05-12 09:48:36
把查看勾选数据和金税盘数据,看是进项少记了一分还是销项多记了一分,然后再去调。
2019-07-11 11:51:18
你好,是什么原因造成的
2017-02-09 10:08:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...