老师,预交增值税怎么做分录,然后怎么结转,预交的时候是借:应交税费预交增值税,贷方:银行存款,后期低预交增值税怎么做分录? 抵预交时 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-预交增值税 贷:银行存款吗? 这样做分录,应交税费增值税销项税,与应交增值税进项税额明细科目都有余额,一直有余额对吗?
深情树
于2022-03-22 10:10 发布 719次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2022-03-22 10:10
对了,你的销项和进项有余额的,这个余额在年末的时候再转出。
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您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20
您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,分录对的。
2020-04-16 15:02:29
可以的
2017-09-04 22:00:33
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深情树 追问
2022-03-22 10:14
陈诗晗老师 解答
2022-03-22 11:48