老师,请问贸易退税公司发票冲红了导致销售额和税费都是负数了,5月出口普票开错了6️全部充红了,6月又不够票重开销项了,现在都是负数要怎么申报增值税表呢?
活泼的蜡烛
于2019-07-11 12:34 发布 1072次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-07-11 12:43
您好,是负数就根据实际的负数填申报表里,不过有可能负数,系统补、会不通过或会有提醒信息,有提醒信息能跳过的可以跳过,不可以跳过的只能去税务局窗口申报,不够开可以申请增量
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是应该按实际销售额申报
2018-11-02 10:19:21
你好 看提示 代开的专票价税合计是1390370 (不含税1349873.79)核对下
2022-01-16 20:10:55
你好,是填写不含增值税的收入金额
2019-01-07 15:13:28
填写申报表的数字都是不含税金额。
2019-05-14 14:38:41
按实际的不含税销售额 不超30万 填列在11行
超30 填在第3栏
2020-07-11 17:46:04
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