老师,上月我在电子税务局申报增值税(按开票金额申报了销售额),次月收到代开销项负数增值税专用发票1张,如果本月销售收入小于销项负数增值税发票金额,那么在电子税务局申报时,我录入销售额为负数吗?还是有其他操作?
愤怒的大象
于2019-04-14 22:15 发布 1875次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
您好,如果本月销售收入小于销项负数增值税发票金额,那么在电子税务局申报时,录入销售额为负数,没有其他操作。
2019-04-14 22:22:54
您好同学,您删除报表可以把数据删除吗
2022-01-17 18:15:58
您好,
销售额是负数,您需要去税务局申报,
2020-10-23 14:21:46
你好,销售额合计总额负数将不能申报,要么增加未开票销售,要么去大厅申报
2018-09-10 16:23:19
你好,负数申报需要去税务局大厅办理
2019-07-23 19:01:47
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