送心意

小黎老师

职称中级会计师

2019-07-11 14:23

您好,是计入待认证进项税额

Hu 追问

2019-07-11 14:23

其他是对的吗

Hu 追问

2019-07-11 14:24

月底结转增值税的分录应该怎么做呀

小黎老师 解答

2019-07-11 14:27

你好,其他对的  借 应交税费-应交增值税 转出未交增值税 贷 应交税费 未交增值税

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相关问题讨论
借应交税费待认证进项税额
2019-12-02 08:58:28
借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目
2017-08-21 17:41:11
您好,是计入待认证进项税额
2019-07-11 14:23:18
一般纳税人兼营免税项目或者非增值税应税劳务而无法划分不得抵扣的进项税额的,按下列公式计算不得抵扣的进项税额: 不得抵扣的进项税额=当月无法划分的全部进项税额×当月免税项目销售额、非增值税应税劳务营业额合计÷当月全部销售额、营业额合计
2022-01-11 09:28:24
您好 请问去年年末的时候增值税三级科目没有结平么
2019-10-31 18:22:24
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