送心意

小黎老师

职称中级会计师

2019-07-11 14:23

您好,是计入待认证进项税额

Hu 追问

2019-07-11 14:23

其他是对的吗

Hu 追问

2019-07-11 14:24

月底结转增值税的分录应该怎么做呀

小黎老师 解答

2019-07-11 14:27

你好,其他对的  借 应交税费-应交增值税 转出未交增值税 贷 应交税费 未交增值税

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相关问题讨论
借应交税费待认证进项税额
2019-12-02 08:58:28
借;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目
2017-08-21 17:41:11
您好,是计入待认证进项税额
2019-07-11 14:23:18
借应交税费应交增值税加计抵减 贷营业外收入。
2021-11-11 09:14:16
同学您好, 您能详细说一下吗
2021-11-04 22:03:10
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