老师,请教您个问题,增值税申报表留抵税额比账面上税额少,原因是以前年底购买厂房时填申报表时误填错地方,税额没有在增值税申报表反应出来,后来才发现,现在应该如何调账 ,具体会计分录如何做?谢谢老师指教。
我很皮我姓皮
于2019-07-11 17:02 发布 754次浏览
- 送心意
点~玲老师
职称: 中级会计师
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您好,留底不用特殊做分录。
2022-02-24 14:19:48
同学这个增值税申报表直接抵扣了
2022-03-10 14:07:36
您好同学
对的,您的理解是对的。
分录,我们用的是一系列的分录,我全写出来。
销售收入:
借:银行存款、应收账款或预收账款--XXX
贷:主营业务收入--出口销售
结转成本:
借:主营业务成本--出口销售
贷:库存商品--XXX
不可退税部分转成本:
借:主营业务成本--出口销售
贷: 应交税费-应交增值税(进项税转出)
出口退税:
借:其他应收款-出口退税或应收出口退税
贷:应交税金-应交增值税(出口退税)
2019-07-02 14:34:56
你好 进项税额转出的分录 借 成本费用 贷进项税额转出
2019-03-18 09:52:12
那说明你的账是没有做错的,只是申报表错了,你得去更改申报表。
2019-07-11 18:41:06
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