- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
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根据对方给你们的重新开具的蓝字发票记账。
2016-01-29 16:23:22
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贷银行 贷主营业务收入 负数 应交税费应交增值税 负数
2019-05-08 12:28:50
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你好,单位是销售方吗?如果是的话,借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数,
然后重新开的话,做正数收入就可以。
2022-01-15 15:31:45
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您好
您当初怎么做的,现在就作相反的分录
借:银行存款等
贷:库存商品等
应交税金——应交增值税(进项税额转出)
2017-03-02 10:14:13
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您好!4月按正常发票做分录,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税。就可以了、
2016-05-30 10:52:35
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