老师,我们是建筑分包,甲方给的我们农民工工资,这些 问
你好,你们的农民工工资,是需要申报个税的 答
老师,公司注册资本100万,A股东实缴资本7.7万,未分配 问
同学,你好 转让价格是1000元 答
供货商今年年底的发票,可以入到明年吗? 问
您好,不建议,当月发生的计入当月里面 答
老师,我咨询一下,在同一控制下的两个子公司,子公司 问
同一控制下两个子公司,合并报表时往来余额需要抵消,因为从集团角度这是内部资金转移。内部存货也需要抵消,因为内部存货销售从集团看不是真正销售实现利润。存货顺销和逆销在这种情况下不是重点,重点是抵消内部未实现销售利润 答
我上月的销项税额为0.7元,但为啥不见银行扣款,我怎 问
你好,系统一般少于1元不用交的,分录做 借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入/其他收益 答
老师,我4月发票开错税率了,原为0税率的,开了3%的税率,5月已经开了红字发票,那4月的税要怎么做分录呢,税金为1067.但是4月未交税
答: 您好!4月按正常发票做分录,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税。就可以了、
您好,发票开错,专票已抵扣跨月。对方公司开来红字发票和正确的专票,怎么做分录?谢谢。
答: 你好,如果这个是购买货物的红字发票, 借应付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出 正确的借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷应付账款。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,你好,跨月的发票开错了,拿回来重新开了正确红字发票,专票,这个分录咋做啊,
答: 你好,单位是销售方吗?如果是的话,借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数, 然后重新开的话,做正数收入就可以。
牛魔王 追问
2022-01-04 18:41
郭老师 解答
2022-01-04 18:46
牛魔王 追问
2022-01-04 21:21
郭老师 解答
2022-01-04 21:22
牛魔王 追问
2022-01-04 21:23
郭老师 解答
2022-01-04 21:28