专用发票7月初来报销,正常我账务处理要放在7月,可是我先把这张发票认证了,月末的增值税怎么做分录?已认证的进项比账务的进项多了
旺仔尛牛奶
于2019-07-12 10:29 发布 606次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-07-12 10:35
借转出未交增值税 贷进项税额
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你好
购进增值税专用发票当月认证 借;原材料等科目 应交税费(进项税额 ) 贷银行存款等科目
没认证发票 借;原材料等科目 应交税费(待认证进项税额 ) 贷银行存款等科目
2018-08-28 15:22:23
你好具体您购买的什么商品?
2019-03-15 14:07:15
2013年发生的费用,增值税专用发票没有认证,但是费用还要入账,可不可以暂按不含税价入账,待次月发票认证后再计税抵扣?账务怎么处理?
2017-06-07 19:00:09
借转出未交增值税 贷进项税额
2019-07-12 10:35:03
你好 正常做,收到发票后贴到凭证后面就好了
2020-02-15 09:38:51
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旺仔尛牛奶 追问
2019-07-12 10:56
maize老师 解答
2019-07-12 11:08