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菲菲
于2019-07-12 11:39 发布 621次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-07-12 11:50
抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数
菲菲 追问
2019-07-12 12:24
老师,我6月申报减免,已经做了这凭证了,应交税费一应交增值税借方余额为480,这样有没有问题,
maize老师 解答
2019-07-12 12:34
你这个不需要抵减那就不做这个分录,你实际需要交增值税的时候抵减再做
2019-07-12 13:01
明白了,谢谢老师
2019-07-12 13:08
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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菲菲 追问
2019-07-12 12:24
maize老师 解答
2019-07-12 12:34
菲菲 追问
2019-07-12 13:01
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2019-07-12 13:08