送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-07-12 11:50

抵减增值税税额, 
  借:应交税费——应交增值税(减免税款)   
借:管理费用   负数

菲菲 追问

2019-07-12 12:24

老师,我6月申报减免,已经做了这凭证了,应交税费一应交增值税借方余额为
480,这样有没有问题,

maize老师 解答

2019-07-12 12:34

你这个不需要抵减那就不做这个分录,你实际需要交增值税的时候抵减再做

菲菲 追问

2019-07-12 13:01

明白了,谢谢老师

maize老师 解答

2019-07-12 13:08

满意请给五星好评,谢谢

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