我咨询个问题,我公司6月勾选认证了两张专票,进项税额900左右,当月没有销项税,但是申报增值税时没有填写附表二,现在就不想要这进项税了,但是税务那边会不会造成比对不成功,锁机之类的呢?
L、
于2019-07-12 15:20 发布 614次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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不行,你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07

你销项税额也需要结转到转出未交增值税下面去
2019-03-31 13:40:38

你好,可以这样处理的
2019-07-09 16:02:28

同学你好
你这个分录不对
分录应该是
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2024-03-13 10:46:16

正常申报,留抵是自动的,进项在附表二本期认证且本期申报抵扣的那栏
2019-01-03 14:31:15
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