老师,你好!公司购买设备供货商18年12月份开具发票,当时老板说他自己转现金给供货商,就做成现金付款了。但过了几个月后又让用公司账户转账,现在应该怎么做会计凭证呢?
俏皮的苗条
于2019-07-12 15:35 发布 774次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好 那你们实际是现金付款还是银行存款付款的,之前怎么做分录的
2019-07-12 15:38:14

按代收代付处理的,借:银行存款 贷:其他应付款-C
转款给C 借:其他应付款-C 贷:银行存款
差价即服务费,确认为收入
2018-10-30 14:20:56

你好,可以分别开具,开冰箱
2021-09-23 17:11:10

你好,这个是无法处理的
需要做到发票流,资金流一致才可以的
2017-05-22 09:12:17

你好,如果你们正常做收入成本可以的,没有发票成本费用,不可以抵扣所得税。
2020-05-07 12:01:41
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