送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-07-12 19:18

您好
收到发票
借:原材料 -20 
应付账款——暂估应付账款 100
贷:应付账款  100
借:生成成本 -20
贷:原材料 -20 
借:库存商品 -20
贷:生成成本 -20
借:主营业务成本 -20
贷:库存商品 -20

九剑 追问

2019-07-12 19:21

第一个借贷不平?

bamboo老师 解答

2019-07-12 19:22

借:原材料 -20 
应付账款——暂估应付账款 100
贷:应付账款 80
抱歉 写的时候没注意 应该这样 对不起

九剑 追问

2019-07-12 19:35

那这个全部合起来就是借主营业务收入-20   贷原材料-20?

九剑 追问

2019-07-12 19:35

主营业务成本

bamboo老师 解答

2019-07-12 19:38

对的 其实简化了写 就是这样

九剑 追问

2019-07-12 19:47

就是领用了多少暂估原材料,就冲多少成本?

bamboo老师 解答

2019-07-12 19:49

您多暂估了多少原材料 就冲减多少成本

九剑 追问

2019-07-12 19:52

原材料有些没领用就不要冲减吧,领用的进行冲减?

bamboo老师 解答

2019-07-12 19:56

原材料没有领用的话 直接冲减原材料就好了 后面的都不用写了

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相关问题讨论
你好,包括材料+人工+分配的制造费用
2017-06-28 11:03:36
收到发票时 把上述分录红冲,重新做账吗,还是怎么处理
2018-07-07 09:11:37
是的,可以的,有制造费用的可以结转到本年生产成本
2019-07-10 12:27:31
你好,第三个分录应该是暂估成品入库,其它的是正确的少,如果冲回的话,暂估的结转的成本需要冲回去。
2021-06-21 09:39:01
是的,是这样冲减的
2018-12-22 11:20:25
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