我原本是:借原材料100暂估,贷:应付账款暂估:,收到发票借原材料80,应付账款80,原本100暂估全部入生产成本,变成库存商品,销售出去,怎么冲?能写下分录吗?
九剑
于2019-07-12 19:13 发布 1042次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-07-12 19:18
您好
收到发票
借:原材料 -20
应付账款——暂估应付账款 100
贷:应付账款 100
借:生成成本 -20
贷:原材料 -20
借:库存商品 -20
贷:生成成本 -20
借:主营业务成本 -20
贷:库存商品 -20
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你好,包括材料+人工+分配的制造费用
2017-06-28 11:03:36
收到发票时
把上述分录红冲,重新做账吗,还是怎么处理
2018-07-07 09:11:37
是的,可以的,有制造费用的可以结转到本年生产成本
2019-07-10 12:27:31
你好,第三个分录应该是暂估成品入库,其它的是正确的少,如果冲回的话,暂估的结转的成本需要冲回去。
2021-06-21 09:39:01
是的,是这样冲减的
2018-12-22 11:20:25
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