老师好!公司之前是外账做,公司到现在都还没有收入的产生。我刚来就把外账的都接过来了,外账的账都理顺了。现在就只有一个问题想咨询下老师,之前的公司费用都是老板直接给现金然后出纳直接支付报销单,外账都没有记入账的。我现在想要把现金这一块做入外账里(也就是以后只做一套账),我就把6月份的现金期末数做到7月份:借库存现金 贷其他应付款一老板。这样做会有什么问题吗?
永无止境的学习
于2019-07-13 08:48 发布 770次浏览
- 送心意
风老师
职称: 注册会计师,中级会计师,CISA
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这样做,做其他应付款期末余额会时负数,因为前期并没有老板的其他应收款。
2019-07-13 10:50:30

对小公司来说,只要老板认可,就可以这样做的
2019-07-13 10:03:22

因为有观点认为有回购义务,所以提前就回购义务确认负债,借 库存股 贷 其他应付款。
现金股利可撤销,可以解锁的,无需回购,按股利反冲回购义务
2021-05-10 15:37:46

你好,其他应付款无法偿还的需要转为营业外收入
库存需要按销售或报废处理的
2018-07-24 10:46:22

你好!借银行存款贷其他应付款
2016-07-13 14:27:04
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