上月收到对放开的全额30000元发票,只支付了7500元,按道理是应该做 借:生产成本 30000元 贷:银行存款 7500 应付账款 22500 但是应付账款部分22500元未做,现在才想起来,该怎么办?
李秋实
于2019-07-13 13:40 发布 1147次浏览
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俞老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
相关问题讨论

那只能是做错账更正!
2019-07-13 14:03:04

这个需要电费的发票,才能计入生产成本,对于车间用电计入制造费用——电费,最后结转计入生产成本——制造费用,对于管理部门用电,计入管理费用——水电费
2019-09-22 10:58:48

直接做一笔分录,借生产成本――电费 贷银行存款嘛
2019-09-22 09:25:21

你当月支付当月的可以
2019-04-01 17:56:57

你好,可以这么做的。
2021-02-24 14:58:55
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