给大家出个题,客户(普欣)给我们出了个题,要求发票从9 问
你好 实际是包工包料工程的吗 答
1月份会发12月的工资以及24年一半的年终奖,那么在 问
你好,在所属期1月去申报24年一半的年终奖 答
公司被税务稽查,稽查补交了2022年的增值税5万元,所 问
没有补做收入,就是有些进项发票,不能抵扣,被调整出来。所得税也是有些费用不让扣除 主要原因是一些劳务发票,被认定为是账外发工资,所以调整出来 答
借:工程施工,贷应付职工薪酬借:应付职工薪酬,贷银行 问
老师不会退回来了, 答
某家商业银行准备从外部筹集2000万元的资本.拥有 问
同学你好。我给你算 答
以前会计预交一月初电费借预付账款带贷银行存款,一月26号发票到了冲预付账款借生产成本贷预付账款但是老总说做错了二月到的电费发票才是一月成本,我怎么改错啊
答: 您好,改错时,一月初交电费时,借:预付账款,借;银行存款,同时,计提电费借;生产成本,贷:应付账款-暂估款。二月发票到了,借:应付账款-暂估款,贷;预付账款。
上月收到对放开的全额30000元发票,只支付了7500元,按道理是应该做借:生产成本 30000元 贷:银行存款 7500 应付账款 22500但是应付账款部分22500元未做,现在才想起来,该怎么办?
答: 那只能是做错账更正!
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好,我们是做屠宰鸭子做鸭坯的公司,老师,我们每个月交的电费计入借应付账款 贷银行存款 是不是也需要结转一下借生产成本 贷应付账款电费
答: 这个需要电费的发票,才能计入生产成本,对于车间用电计入制造费用——电费,最后结转计入生产成本——制造费用,对于管理部门用电,计入管理费用——水电费
先付款,后来才到发票,保险发票,之前的会计,做的是借:应付帐款,贷:银行存款,我收到发票了,应该是借生产成本-基本生产成本保费,贷‘应付帐款,感觉是反了,应该他之前是预付帐款吧
老师帮忙看一下,先付钱是 借 预付账款245600 贷银行存款245600 然后 收到发票是 借 成本 217345.13 贷 预防账款 217345.13 那预付账款不平了 还有余额
提问: 4月分有销售,开了票,但是货到了没收到对方的发票,在4月做的借:预付账款,贷银行存款,4月没结转销售成本了,能不能在5月结转4月的销售成本?,如果做错了,怎么改正
4月分有销售,开了票,但是货到了没收到对方的发票,在4月做的借:预付账款,贷银行存款,4月没结转销售成本了,能不能在5月结转4月的销售成本?
2.2018年1月2日,海天公司以银行存款5000万元和公允价值为2000万元,生产成本为1800万元的存货换取B公司6