上月收到对放开的全额30000元发票,只支付了7500元,按道理是应该做 借:生产成本 30000元 贷:银行存款 7500 应付账款 22500 但是应付账款部分22500元未做,现在才想起来,请问要用什么方法更正,更正时分录怎么写?
李秋实
于2019-07-13 14:11 发布 877次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2019-07-13 14:13
你好!
可以在这个月补做分录
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你好!
可以在这个月补做分录
2019-07-13 14:13:22

你当月支付当月的可以
2019-04-01 17:56:57

你好,可以这么做的。
2021-02-24 14:58:55

那只能是做错账更正!
2019-07-13 14:03:04

可以的。
2017-02-23 10:11:10
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