- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
借管理费用办公费 贷其他应付款老板
2017-03-16 10:04:34
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
借:管理费用
贷:银行存款
抵消税款的时候
借:应交税费-减免税款
、 贷:管理费用
2020-05-05 11:45:30
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,不对,应该是,购买时,借,管理费用-服务费用,1050,贷,现金或者银行存款,1050,抵扣时,借,应交税费-应交增值税,1050,借,管理费用-服务费用,负数1050。
2017-07-11 23:17:20
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好
借:管理费用——办公费
贷:银行存款
实际抵减增值税的时候
借:应交税费——应交增值税——减免税款 借方蓝字
借:管理费用 借方红字
2019-07-13 15:51:00
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,借 管理费用 贷 银行存款
抵扣时 借 应交税费-应交增值税(减免税款) 贷 管理费用
2019-03-08 16:22:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息