送心意

凡凡老师

职称中级会计师,经济师

2019-07-13 22:29

如果是销售方,根据红字发票入账,会计分录:
借:银行存款等(红字)
贷:主营业务收入(红字)
贷:应交税金--增值税(销项税额)(红字)
同时
借:主营业务成本(红字)
贷:库存商品(红字)

上传图片  
相关问题讨论
如果是销售方,根据红字发票入账,会计分录: 借:银行存款等(红字) 贷:主营业务收入(红字) 贷:应交税金--增值税(销项税额)(红字) 同时 借:主营业务成本(红字) 贷:库存商品(红字)
2019-07-13 22:29:39
这个是3000元的货款,还需要按发票挂应付账款,付了2500元,冲减应付账款,最后还剩下500元支付的应付账款
2020-03-06 12:51:40
您好!是的,跨月要开负数发票,不删除,两张发票都入账。
2021-03-05 16:27:33
本季度小规模申报普通发票为负数就按负数填报就是了哈
2022-01-13 09:08:59
你好! 需要给客户做账的
2018-09-26 12:51:23
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...