送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-07-15 09:18

你好 你筹建期发生的费用应该是计入管理费用-开办费  需要安装的设备才计入在建工程里面核算完工转借固定资产贷在建工程

红茶不加糖 追问

2019-07-15 09:21

老师,您好!请问我们这个现在结转成本应该怎样处理呢?

红茶不加糖 追问

2019-07-15 09:23

我应该把这一块结转到什么科目呢?因为我们前期的费用是予以资本化的

meizi老师 解答

2019-07-15 09:31

你好你们具体是发生的什么费用

红茶不加糖 追问

2019-07-15 09:37

红茶不加糖 追问

2019-07-15 09:37

老师我发给您的图片就是我们发生的在建工程里边的

红茶不加糖 追问

2019-07-15 09:38

请你帮我看看应该怎样结转

meizi老师 解答

2019-07-15 09:43

你好 你完工了就结转到固定资产  你们这个是固定资产安装期间发生的支出吗

红茶不加糖 追问

2019-07-15 10:15

这个是前期发生的所有费用

红茶不加糖 追问

2019-07-15 10:16

也包含了固定资产

meizi老师 解答

2019-07-15 10:34

你好 那这个不应全部走在建工程的  要安装的固定资产才走在建工程完工转固定资产 。其他费用你可以走管理费用-开办费或者长期待摊费用来分摊的   你要去改你的账才行的

红茶不加糖 追问

2019-07-15 11:04

那我在这个月把这些调整到管理费用可以吗?

meizi老师 解答

2019-07-15 11:12

你好 是的 可以的 一次性计入当期损益就行

红茶不加糖 追问

2019-07-15 11:13

好的/:ok ,谢谢老师

meizi老师 解答

2019-07-15 11:17

嗯不客气 满意请给予评价

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