送心意

文老师

职称中级职称

2019-07-15 12:07

您好,借预付账款20000贷银行存款20000,借固定资产进项税额贷预付账款60790.50

韦婉丽10333012 追问

2019-07-15 13:19

到时我全部付完尾款 什么做分录

韦婉丽10333012 追问

2019-07-15 13:26

全额给的发票 先付20000 
借固定资产60790.5
    贷其他应付款40790.50
        银行存款20000
到时付尾款
借其他应付款40790.5
贷银行存款40790.50
     这样可以吗

文老师 解答

2019-07-15 13:38

您也可以这样做对,

韦婉丽10333012 追问

2019-07-15 15:11

那放在固定资产 还用计提折旧吗

文老师 解答

2019-07-15 20:07

需要正常计提折旧的

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相关问题讨论
您好,借预付账款20000贷银行存款20000,借固定资产进项税额贷预付账款60790.50
2019-07-15 12:07:53
你冲减暂估,然后按发票金额入账
2019-08-03 15:30:42
您好 借:银行存款 27339 借:营业外支出 0.32 贷:应收账款 27339.32
2022-01-14 22:58:44
你好  借 固定资产 贷银行 营业外收入 
2021-10-14 09:14:03
如果实际业务发生金额就是1万 那么你按照实际金额入账 付款
2020-01-09 11:09:15
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