送心意

文老师

职称中级职称

2019-07-15 12:07

您好,借预付账款20000贷银行存款20000,借固定资产进项税额贷预付账款60790.50

韦婉丽10333012 追问

2019-07-15 13:19

到时我全部付完尾款 什么做分录

韦婉丽10333012 追问

2019-07-15 13:26

全额给的发票 先付20000 
借固定资产60790.5
    贷其他应付款40790.50
        银行存款20000
到时付尾款
借其他应付款40790.5
贷银行存款40790.50
     这样可以吗

文老师 解答

2019-07-15 13:38

您也可以这样做对,

韦婉丽10333012 追问

2019-07-15 15:11

那放在固定资产 还用计提折旧吗

文老师 解答

2019-07-15 20:07

需要正常计提折旧的

上传图片  
相关问题讨论
您好,借预付账款20000贷银行存款20000,借固定资产进项税额贷预付账款60790.50
2019-07-15 12:07:53
你冲减暂估,然后按发票金额入账
2019-08-03 15:30:42
您好,借应收账款,银行存款贷主营业务收入应交税费,应交增值税
2020-08-04 11:21:17
你好, 借制造费用贷营业外收入
2020-04-13 10:17:03
你好,借;长期待摊费用 12万,贷;银行存款11.9万,财务费用0.1万
2020-01-10 15:03:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...