送心意

小黎老师

职称中级会计师

2019-07-15 17:33

您好,计入其他业务收入。计入 其他应付款。收工程入主营业务收入  退回账户冲其他应付款

花朵朵 追问

2019-07-15 18:13

老师,收到他们挂靠的管理费入其它业务收入应该没问题,我们收到他们的税款入其它应付款?那我们去向税局交这个税的时候充其它应付款?如果是这样的话那么收到他们的工程款我们就不应该入主营业务收入,因为是他们的工程款,只是在我们账上过帐而已,在我们账上过一下帐,这个工程款我们又要退到他们提供的私人账上去,有一点我不能明白,为什么我们公账能退回钱到私账,税局允许吗?然后这个分录我也搞不懂,进来再出去请问老师这两个分录怎么做?无法平这个来去账呀?

小黎老师 解答

2019-07-15 21:20

你好,肯定不可以公账直接退到私卡上的。你们是核算的不规范了

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相关问题讨论
您好,计入其他业务收入。计入 其他应付款。收工程入主营业务收入 退回账户冲其他应付款
2019-07-15 17:33:34
老师我不知道都怎样下科目,我到发包公司存入公户的工程款,是借:银行存款贷:应收账款,提现之后,扣管理费和税费剩余款打给个人的账户的这笔款应该写什么科目呀。
2016-03-01 20:42:06
冲你收到的钱的科目
2016-03-03 15:58:55
你好,管理费用二级科目是单位自行设置,没有统一规定的 比如办公费,差旅费,福利费,业务招待费等 
2020-12-07 11:37:24
你好! 1.记入管理费用…福利费 2.记入其他应收款
2021-06-06 15:00:34
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