送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-07-27 11:16

您好,分录,借:应付职工薪酬-社保,贷:应付职工薪酬-社保。

上传图片  
相关问题讨论
你好 你直接做 红冲一笔错误的 : 借管理费用 贷银行存款 在按实际做一笔 借管理费用贷银行存款
2020-07-08 16:01:46
你好,可以的。
2020-05-27 13:30:19
你好,这样做是对的,退费时管理费用放在借方,用红字表示
2020-03-30 14:52:41
你好,冲8月份分录 借:管理费用 负数 贷:银行存款 负数 借:管理费用 应交税金—增值税(进项税额) 贷:银行存款 以后这种情况,8月份做账 借:其他应付款 贷;银行存款 发票回来 借;管理费用 应交税金—增值税(进项税额) 贷:其他应付款
2019-10-16 11:36:43
您好 做相同的红字分录
2019-09-18 10:50:40
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...