老师,请问一下,2024年做了一笔暂估成本的分录,借:主 问
你好,这个你金额是不是一致的?是不是跟你暂估的一样? 答
老师,我们公司让客户给我们提供技术服务,这个能算 问
哦,研发部门使用的可以的。 答
老师,我们公司融资租赁了设备,现在每期要付款,但是 问
您好,看这个描述差额就相当于利息也就是融资费用 答
@郭老师,追问次数用完,具体怎么修改的 问
直接补上一个进项转出 集体福利个人消费里面就可以了 答
老师,小规模季度销售额超30万,季末分录怎么做 问
你好,这个你正常做收入就行 借,应收账款或者银行存款。贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 答

你好,老师 我想问下发生了8.2管理费用,银行支付的,做账时将分录写成了借:银行存款8.2,贷:管理费用 8.2 现在要调整,该怎么做分录?
答: 你好 你直接做 红冲一笔错误的 : 借管理费用 贷银行存款 在按实际做一笔 借管理费用贷银行存款
老师你好,收到了物业4月也就是上个月的电费,怎么做分录呢?账才从代账那边拿回来,没有计提过以前,直接借管理费用,贷银行存款可以吗?
答: 你好,可以的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
购买文具的专票,8月没收到票,付款了,做了分录,借:管理费用,贷:银行存款。请问9月收到票应该怎么做分录啊
答: 你好,冲8月份分录 借:管理费用 负数 贷:银行存款 负数 借:管理费用 应交税金—增值税(进项税额) 贷:银行存款 以后这种情况,8月份做账 借:其他应付款 贷;银行存款 发票回来 借;管理费用 应交税金—增值税(进项税额) 贷:其他应付款


无奈的音响 追问
2021-12-20 16:29
郭老师 解答
2021-12-20 16:30