你好,去年8月份和9月份开了相同的一张发票,都已经结转入账了,今年6月份的时候把去年8月份的那张发票红冲了,现在应该要怎么做账呢,谢谢
虚幻的小懒猪
于2019-07-18 10:50 发布 711次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
相关问题讨论
做之前开票时相反的分录,同学。
2019-07-18 10:53:15
冲减收入及税金,借:应收账款 负数,,贷,主营业务收入 负数,应交税费—应交增值税-销项税 负数
2019-07-18 10:52:06
借应付账款贷库存商品
借主营业务成本负数贷、库存商品负数。
红冲暂估分录的。
2021-08-23 16:42:26
需要看你为啥红冲还开蓝字发票么
2019-06-01 21:04:01
你好,跨月红冲发票,做红冲发票的分录就是了
你所指的结转是结转收入到本年利润吗?
2021-07-12 10:05:10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息