老师,去年8月份和9月份开了相同的一张发票,都已经结转入账了,今年6月份的时候把去年8月份的那张发票红冲了,现在应该要怎么做账呢
会计学堂金牌答疑-周老师
于2019-07-18 10:52 发布 610次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-07-18 10:53
做之前开票时相反的分录,同学。
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冲减收入及税金,借:应收账款 负数,,贷,主营业务收入 负数,应交税费—应交增值税-销项税 负数
2019-07-18 10:52:06
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做之前开票时相反的分录,同学。
2019-07-18 10:53:15
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借应付账款贷库存商品
借主营业务成本负数贷、库存商品负数。
红冲暂估分录的。
2021-08-23 16:42:26
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需要看你为啥红冲还开蓝字发票么
2019-06-01 21:04:01
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需要,也是需要做账的,你这个冲掉是收入,要是销售方
2020-01-02 16:14:54
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