老师,您好!我们单位的房租原始发票,总部付款后抵扣了进项税,挂在了我们的内部往来。现在要求我们单位挂账,我做了凭证是不含税的(因为总部抵扣了税金):借:销售费用—租赁费 贷:内部往来—总部;这个月又要求我们挂在房产公司,我做了凭证:借:其他应收款—房产公司 贷:内部往来—总部。那么,请问开始还有一部分税金,我应该怎么做账呢?谢谢!
悠然
于2019-07-18 15:07 发布 1092次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-07-18 15:10
你好 你们不是没付款吗?分录不是应该借内部往来 贷其他应收款
相关问题讨论
你好 你们不是没付款吗?分录不是应该借内部往来 贷其他应收款
2019-07-18 15:10:01
您好,前一个分录附银行回单和内部审批单即可,后一个附发票即可。
2016-11-17 22:09:20
您好,这个是可以相互抵消的,不需要什么凭证都可以的
2021-09-22 10:25:57
1、是的
2、不需要其他原始凭证了。
2019-10-08 15:30:35
你好
借;其他应收款 贷;销售费用——其他
做这个调整分录
2018-06-07 10:29:36
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
悠然 追问
2019-07-18 15:11
答疑苏老师 解答
2019-07-18 15:12