老师!请教!12月份因为开出了销售发票,我确认了收入。但是这个收入的成本供应商没有给我们开发票。我就暂估了成本并结转了。1月份供应商开来发票,我冲销了之前的暂估成本,请教下。这个重新入账的成本还得结转成本吗?不明白呢。谢谢!
心静如水
于2016-02-01 15:55 发布 779次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-02-01 15:58
好的。晓得啦!谢谢老师。非常感谢!
祝生活愉快!一切顺意!
相关问题讨论
不需要,因为你在之前就已经结转了这笔销售的成本
2016-02-01 15:56:27
你好,赔付给你的你就做收入就好了,你得疑问是什么
2020-06-13 23:07:34
你好,实际收到了货,只是没有发票,正常做入库和结转销售成本的分录
2020-07-23 09:07:02
你好
材料到货,供应商没开发票,是要暂估入帐的
现在收到了供应商开的发票
根据发票冲销暂估
借:应付账款-暂估 , 贷:原材料
根据发票入账
借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
2022-01-11 15:56:53
按销售数量*实际采购成本结转
2017-10-19 15:49:19
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邹老师 解答
2016-02-01 15:56