送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-07-18 18:58

可以做暂估入库的,这样你库存和账上市一致,当月销售不会出现负数

꧁꫞꯭A꯭i꯭d꯭a꯭จุ๊บ꫞꧂ 追问

2019-07-18 19:13

那如果不做暂估直接借:原材料 贷:应付账款。等发票到了,做一笔冲红。等发票到了再做一笔正确的这样是否可以呢。只是也是一样的,只是把暂估应付款换成应付账款。因为我们是分公司,发往来明细,财务经理说看不懂。那以后不用暂估应付款这个科目有影响吗

郭老师 解答

2019-07-18 19:16

原材料 贷:应付账款
这个就是暂估的

꧁꫞꯭A꯭i꯭d꯭a꯭จุ๊บ꫞꧂ 追问

2019-07-18 19:39

暂估我是多了暂估两个字,但是我们财务总监说他不好合并报表。我是借:原材料贷应付账款-暂估应付款。那以后把这个暂估去掉有没有影响。那我们是一般纳税人,专票可以抵扣,普票不可以。,那普票直接入成本,需要暂估吗

꧁꫞꯭A꯭i꯭d꯭a꯭จุ๊บ꫞꧂ 追问

2019-07-18 19:49

就是其实性质就是暂估了,但是不用应付账款~暂估应付款,而是用应付账款。这样行吗?总公司不好合并报表,就我们这家分公司用了暂估这个科目

郭老师 解答

2019-07-18 19:59

没有发票实际入库了就可以暂估
跟过来的发票专票普票没关系
应付帐款-xx公司

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