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于2019-07-18 18:53 发布 1466次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2019-07-18 18:58
可以做暂估入库的,这样你库存和账上市一致,当月销售不会出现负数
꧁꫞꯭A꯭i꯭d꯭a꯭จุ๊บ꫞꧂ 追问
2019-07-18 19:13
那如果不做暂估直接借:原材料 贷:应付账款。等发票到了,做一笔冲红。等发票到了再做一笔正确的这样是否可以呢。只是也是一样的,只是把暂估应付款换成应付账款。因为我们是分公司,发往来明细,财务经理说看不懂。那以后不用暂估应付款这个科目有影响吗
郭老师 解答
2019-07-18 19:16
原材料 贷:应付账款这个就是暂估的
2019-07-18 19:39
暂估我是多了暂估两个字,但是我们财务总监说他不好合并报表。我是借:原材料贷应付账款-暂估应付款。那以后把这个暂估去掉有没有影响。那我们是一般纳税人,专票可以抵扣,普票不可以。,那普票直接入成本,需要暂估吗
2019-07-18 19:49
就是其实性质就是暂估了,但是不用应付账款~暂估应付款,而是用应付账款。这样行吗?总公司不好合并报表,就我们这家分公司用了暂估这个科目
2019-07-18 19:59
没有发票实际入库了就可以暂估跟过来的发票专票普票没关系应付帐款-xx公司
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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2019-07-18 19:13
郭老师 解答
2019-07-18 19:16
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2019-07-18 19:39
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2019-07-18 19:49
郭老师 解答
2019-07-18 19:59