销售方开的专票是自动认证的吗
细腻的冷风
于2019-07-18 20:46 发布 1122次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好,可能是系统有时间差异
2019-09-07 08:22:08
你好,不可以的,认证了的必须购买方开红字发票信息表,然后销售方开红字发票。
没认证的销售方可以直接自己操作
2019-06-04 09:25:58
你申报的时候下面进项税额转出就可以
2019-09-07 09:26:15
专票冲红的相关步骤
一、红字申请
1、开具红字专票申请单(盖公章和发票专用章)
1.1按要求填写.防伪开票系统 →发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→ 导出《申请单》,导出的《申请单》拷入U盘,提供给税局.
1.2开具红字专票理由:(例:由于我司开给购买方的货物名称错误,购买方无法认证
2、发票联复印件(原件查验,复印件盖公章)
3、抵扣联复印件(原件查验,复印件盖公章)
4、开具发票的次月内来办理需销方书面报告(盖公章)
开具发票的次月后来办理需购货方书面报告(盖购方公章)
5、一般纳税人资格证复印件(盖公章)
注意:开具红字通知单在开票日起90天内办理,一份发票对应填写一份红字申请单,附一套完整的资料,申请单上注明购货方尚未认证【因为一旦发票认证抵扣了,就应当是购方向当地税局机关提出红票申请】.
复印件并加盖此复印件由我司提供,与原件相符章.
二、取到了红字申请单通知书后,如果税控系统→负数(如果税局没有提供电子版的,就选择直接开具→输入通知书单号→输入发票代码及发票号码,看显示出来的数据是否就是你所要做红字的.确定的话,就放入新的发票,打印出来就可以了.
三、负数发票的记账联用于公司做帐的,其余两联与原来开具的两联发票,连同《红字申请通知书》都要保存好,下次购买发票的时候,税局验旧的时候后一同检查的.
2018-09-20 16:20:38
你好,销售方是无法通过网络查询知道购买方是否认证了销售方开具的销项发票的
2019-10-10 17:54:56
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