- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-07-19 14:30
计提工资时(不考虑社保)
借:主营业务成本
贷:应付职工薪酬/应付工资
发放工资时
借:应付职工薪酬/应付工资
贷:银行存款
收到企业支付的劳务费时(假设同时开了发票)
借:银行存款
贷:主营业务收入
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你好 借;其他应收款 贷银行存款
借;应付职工薪酬 贷;其他应收款
2018-06-26 16:48:39
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计提工资时(不考虑社保)
借:主营业务成本
贷:应付职工薪酬/应付工资
发放工资时
借:应付职工薪酬/应付工资
贷:银行存款
收到企业支付的劳务费时(假设同时开了发票)
借:银行存款
贷:主营业务收入
2019-07-19 14:30:38
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借银行存款30万,贷其他应付款一代发工资30,发放,借其他应付款15,贷银行存款15
2018-10-11 09:40:46
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做应付款就可以了,或者预收款
2018-10-11 10:21:55
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借 管理费用/销售费用30
贷 应付职工薪酬30
借 应付职工薪酬15
贷 银行存款15
2018-10-11 09:31:28
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朴老师 解答
2019-07-19 14:30