就是其他入库单。已经生成了凭证,但日期填错了,原本是本月的15号,填成了30号,怎样修改
都是我
于2019-07-19 14:52 发布 1086次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
您好!可以的。
2017-03-30 10:07:58
你好,
暂估入库可以做以下分录处理:
1、当月材料或商品暂估入库,分录为:
借:原材料(或库存商品)
贷:应付账款—暂估应付款
2、次月或者后面几个月,收到发票后原账红字冲销原分录:
借:原材料(或库存商品)(红字)
贷:应付账款—暂估应付款(红字)
3、收到发票,以发票作为附件,分录处理如下:
借:原材料(或库存商品)
应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:应付账款—客户名称
2022-08-31 13:19:14
你好!
借:制造费用-修理费(或管理费用-修理费)
贷:银行存款
2019-05-14 16:08:29
您好,一情况下,是根据入库单的数量,和合同或者暂估的金额做凭证,根据出库单的数量,和账上的库存的单价来核算出库金额做凭证的。
2017-03-23 19:40:54
你好,是附上供应商开具的送货单
2019-10-10 17:06:54
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