老师,我不明白,比如应付账款贷方给供应商6万,供应商又向我们买商品两万就应收账款2万,我们最后实际付4万给供应商,这个应收应付要做同一个科目,分录要怎么写?
Jacqueline晶
于2019-07-19 23:57 发布 862次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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首先你向供应商购买是
借:库存商品
贷:应付账款6万
你向供应商销售是
借,应收帐款
贷:营业收入
各按各的核算
2019-07-20 00:06:30
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你好,可以这样做调整抵消分录
2017-11-23 11:08:39
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你好 一个公司的不同业务需要分开核算 也就是和其他正常交易一样分别确认应收和应付
2020-07-13 10:28:44
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不可以合并 两项不同的业务 分开确认债权和债务
2019-11-25 16:14:24
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你好,这些你方余额与对方余额不一致是记账错误,还是什么原因造成的?
2018-08-21 21:37:57
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