送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2019-07-20 20:59

你好!
借:其他应付款
贷:预付账款

春暖花开 追问

2019-07-20 20:59

谢谢老师

春暖花开 追问

2019-07-20 21:04

老师,摘要怎么写

蒋飞老师 解答

2019-07-20 21:43

摘要:代收货款冲上游款

春暖花开 追问

2019-07-20 21:43

谢谢老师

蒋飞老师 解答

2019-07-20 21:46

不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。

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相关问题讨论
你好!17年的帐有问题吧,实际付款多少
2018-12-20 16:52:18
付设备款的分录如下: 借:固定资产 借:未确认融资费用 贷:长期应付款
2017-08-06 22:05:51
有老师在吗?
2017-01-04 16:50:10
您好,税控盘维护费支付维护费时, 借:管理费用 280 贷:银行存款 280 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 280 贷:管理费用 280 已经入账了预付账款,可以红字冲销,再做以上分录。
2020-05-26 11:13:38
你好,租金是几月份开始的
2020-01-07 19:13:06
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