老师您好,公司员工代收货款,分录:借银行存款贷:其他应付款,给上游是借:预付账款 贷:银行存款 月底,怎样把员工代收的货款冲点,分录怎样写
春暖花开
于2019-07-20 20:55 发布 1593次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2019-07-20 20:59
你好!
借:其他应付款
贷:预付账款
相关问题讨论
你好!17年的帐有问题吧,实际付款多少
2018-12-20 16:52:18
付设备款的分录如下:
借:固定资产
借:未确认融资费用
贷:长期应付款
2017-08-06 22:05:51
有老师在吗?
2017-01-04 16:50:10
您好,税控盘维护费支付维护费时,
借:管理费用 280
贷:银行存款 280
借:应交税费-应交增值税(减免税款) 280
贷:管理费用 280
已经入账了预付账款,可以红字冲销,再做以上分录。
2020-05-26 11:13:38
你好,租金是几月份开始的
2020-01-07 19:13:06
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