送心意

金子老师

职称中级会计师,注册税务师

2020-04-10 09:27

您好,学员,是可以的。

翠青 追问

2020-04-10 09:30

老师我这个是先收到对方开的发票,计入管理费用的,之后给对方打的款,怎么记

金子老师 解答

2020-04-10 09:32

嗯嗯,就是您上面那样记。
先来票分录:
借:管理费用
 贷:应付账款
付款时:
借:应付账款
   贷:银行存款等

翠青 追问

2020-04-10 09:41

好的谢谢老师

金子老师 解答

2020-04-10 09:42

不用客气学员,很高兴为您解答!若对我的解答满意请给予好评。

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相关问题讨论
你好,之前分录是怎么做的?
2021-10-12 15:05:37
你好, 收到支票 借,银行存款 贷,应收账款 又背书给其他司 借,管理费用 贷,银行存款
2020-05-29 21:06:48
你好,是本来应当计入管理费用而没有计入的意思?
2019-09-25 14:43:25
您好,这个要看是否收到发票了,如果原来收到发票没有付款的,记入了应付账款的,现在付款就要冲应付账款,如果当时收到发票,当时付款的,有可能记入管理费用,库存商品等科目,或者先借:管理费用,库存商品等科目,贷:应付账款,再根据付款凭证,借:应付账款,贷;现金或者银行存款。
2018-06-22 20:46:17
您好,学员,是可以的。
2020-04-10 09:27:23
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