老师以前会计的账,预缴水电费都是 借其他应付款 贷 银行存款 ,收到发票时,借管理费用 应交税费 贷 其他应付款的 那么现在我一直跟着用其他应付款款还是转预付账款呢
苏婷
于2019-07-22 14:24 发布 1250次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-07-22 14:24
你好 你继续用其他应付款挂着就行
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你现在预付账款已经结平了,不用调整了
2018-11-01 10:13:34

你好 你继续用其他应付款挂着就行
2019-07-22 14:24:53

剩下的作为预付账款就可以了
2019-02-18 13:51:34

还要补充一下 老板垫付钱支付了 但是票还是没有到的分录: 借 ? 贷 ?
2016-07-05 11:44:39

同学,你好,可以这样更正
2020-06-06 15:32:55
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