送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-07-22 14:24

你好 你继续用其他应付款挂着就行

苏婷 追问

2019-07-22 14:26

这样不好吧!其他应付款款 贷方有余额表示我们欠别人的钱呢。但是我们都交了还是在贷方体现不好吧

meizi老师 解答

2019-07-22 14:27

这个是看你之前是怎么挂的 可以在没取得发票的时候先这样挂 ,你也可以按你现在的挂预付账款 这个都是可以的

苏婷 追问

2019-07-22 14:29

但是现在其他应付款出现有余额几块钱余留,那么转到预付账款的话又在贷方

meizi老师 解答

2019-07-22 14:31

你好  你就继续挂着 是少付款了吗还是什么原因导致有余额挂账

苏婷 追问

2019-07-22 14:31

多付了

苏婷 追问

2019-07-22 14:33

用其他应付款款不实际,科目性质跟实际情况不一样,我想转换预付账款,但是从其他应付款款贷方有余额转到预付账款的贷方,感觉又不实际。那么在这个环节中我该如何转换呢

meizi老师 解答

2019-07-22 14:37

你好 你可以按你的做预付账款也行的, 多付款对方会退你 还是说以后会抵减。会抵减就挂着就行。

苏婷 追问

2019-07-22 14:38

但是做预付账款的贷方,这样说明我们欠人家了?

苏婷 追问

2019-07-22 14:39

实际上是我们预付出去的的发票不一致的

meizi老师 解答

2019-07-22 14:48

你好 其实其他应付款和预付账款你可以灵活运用  你预付款出去没有实际消费是会有差异 比如你预付账款100 只用了80 你的发票和你实际就会有差异的

上传图片  
相关问题讨论
你现在预付账款已经结平了,不用调整了
2018-11-01 10:13:34
你好 你继续用其他应付款挂着就行
2019-07-22 14:24:53
对的,你的理解是正确的
2020-03-17 22:40:58
你好,如果是公司名字的发票,车也是公司名下的,您的分录是正确的。
2019-12-20 20:57:34
同学,你好,可以这样更正
2020-06-06 15:32:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...