老师,我们的成本是在6月份产生的,款项也是6月份付给对方公司的,但是对方公司是7月份开给我发票的,我6月份做成本分录可以吗,她7月份开给我发票附在后面行吗
琪雨
于2019-07-22 15:34 发布 583次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-07-22 15:35
成本六月份的
七月份收到发票红冲然后做发票的
相关问题讨论

成本六月份的
七月份收到发票红冲然后做发票的
2019-07-22 15:35:47

是的 开票确认收入的分录是把开的发票附在后面 结转成本的分录是付成本核算表
2018-11-14 15:09:59

你好 你做 借成本 应交税费-待认证进项税贷银行存款 次月认证后在做借进项税贷 应交税费-待认证进项税
2020-07-08 11:26:13

当时抵扣没,如果抵扣了进项转出,成本调减。
2017-02-23 17:35:37

你可以做暂估入库
借;库存商品 贷;应付账款-暂估应付账款
借;主营业务成本 贷;库存商品
2016-01-30 19:50:05
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琪雨 追问
2019-07-22 15:37
郭老师 解答
2019-07-22 15:42