- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-07-23 09:56
月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
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借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
2019-07-23 09:56:29

借:其他应收款2000贷:银行存款2000;借:管理费用8000贷:银行存款6000,其他应收款2000
2017-03-29 14:48:08

你好,是固定资产吗
账上还是按月折旧的
2019-09-30 09:19:01

你好!增值税还是企业所得税
2019-05-07 10:36:34

您好
实际抵减的时候
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
银行存款
2019-06-04 15:14:30
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