送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-03-29 14:48

借:其他应收款2000贷:银行存款2000;借:管理费用8000贷:银行存款6000,其他应收款2000

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借:其他应收款2000贷:银行存款2000;借:管理费用8000贷:银行存款6000,其他应收款2000
2017-03-29 14:48:08
您好 是的 未扣除完的部分不用做账务处理 实际抵减的时候再做分录
2019-11-22 15:07:02
您想的是进项税额加计抵减的账务处理吧?
2019-07-04 09:25:43
月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 三、次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入
2019-05-21 09:55:10
哈哈,原因是贷款不是公司名义贷的。所以,利息不能扣除。要支付利息也只能算是老板借款。
2021-12-05 00:00:14
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