“提问”老师,请问金碟系统期末仓库与总账进行核对时,发现有差额2万多,如何处理?
ZC
于2019-07-23 15:25 发布 1869次浏览
- 送心意
靖曦老师
职称: 高级会计师,初级会计师,中级会计师
2019-07-23 15:26
建议楼主从以下几点考虑:
1、月末结账之前,如果发现有账实不符的情况,那可以通过系统的盘盈或盘亏进行库存调整,调整完毕后生成相应的凭证;
2、月末已经结账,如果发现库存有问题,那最好是反结账后,对库存进行调整处理,然后生成相应凭证,在进行结账;如果公司报表已出,且已提交上级领导审批,在经上级批示同意的前提下,可以在下月初将库存差异进行调整。(PS:一般都是要反结账,进行调整的,比较正规,如果是下月再调整,一般只有小公司或私人企业会这么做。)
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建议楼主从以下几点考虑:
1、月末结账之前,如果发现有账实不符的情况,那可以通过系统的盘盈或盘亏进行库存调整,调整完毕后生成相应的凭证;
2、月末已经结账,如果发现库存有问题,那最好是反结账后,对库存进行调整处理,然后生成相应凭证,在进行结账;如果公司报表已出,且已提交上级领导审批,在经上级批示同意的前提下,可以在下月初将库存差异进行调整。(PS:一般都是要反结账,进行调整的,比较正规,如果是下月再调整,一般只有小公司或私人企业会这么做。)
2019-07-23 15:26:32
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同学,你要找出差额的原因在哪里,才好对应处理。
2019-04-17 18:14:17
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您好,应该是库存系统里的单据,没有生成凭证传到总账系统里。
2019-08-24 11:37:34
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同学你好
计入无形资产
货价计入长期待摊费用
2021-11-26 11:15:58
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可以的,修改没问题不能删除
2021-10-14 19:50:12
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ZC 追问
2019-07-23 15:30
ZC 追问
2019-07-23 16:30
靖曦老师 解答
2019-07-24 08:38