老师好!我们是销售方,上月开专票开错了,购买方也没认证把发票联和抵扣联都退回来了。这个月红冲后又重新开的正确的寄给购买方了。我这边做账该如何做账?做账的凭证附件分别是什么?
陆
于2019-07-23 16:54 发布 685次浏览

- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-07-23 16:54
红冲收入,负数发票,
然后开正确的发票确认收入
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您好,同学,是的,发票联和抵扣联需要盖章给对方,剩下记账联做账,收到的专票发票联做账。抵扣联单独留存。
2020-07-28 14:48:39

你好,把抵扣联 复印一下不就好了
2022-03-08 10:19:35

您好,单独存放,留存备查。
2020-02-25 11:55:54

红冲收入,负数发票,
然后开正确的发票确认收入
2019-07-23 16:54:54

一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联,可将专用发票抵扣联作为记账凭证,专用发票抵扣联复印件留存备查。
2020-01-06 10:38:04
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