我们公司在4月份需要按老税率开票,专管员指导我们将要用老税率开票的金额在3月份申报到未开票收入那里,由于4月老税率开票具体金额不好确定,我们就暂估一部分在3月份申报,4月份正常申报(老税率开票收入和新税率开票收入一起申报,并将3月份预申报部分作负数冲销),7月份专管员说我们3月份申报的未开票收入小于4月份按老税率开票金额,需要补缴税款和滞纳金,这样一来,3月份要交很多税,4月份有大量留抵,我们将留抵部分和欠税部分进行抵消后,仍需要缴部分欠税和滞纳金,我想问这个业务如何会计处理
青柠吖
于2019-07-23 18:28 发布 739次浏览
- 送心意
武老师
职称: 注册会计师
2019-07-23 18:41
本期和上期可以正常处理的,同学
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其实你能开出来发票,就没问题,可以当期抵扣
2019-07-23 18:41:07
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本期和上期可以正常处理的,同学
2019-07-23 18:41:35
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这个,你们怎么会出现这种情况呢?你们无票收入做得少,实际开票开的多。是什么原因?无票收入估少了?
2019-07-23 19:06:24
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您好,三月的销项,正常处理,四月份的进项也是正常处理,然后四月的进项了3月份的销项还有需要交税的,到4月的余额应该是一致的吧,就是滞纳金的,需要计入营业外支出
2019-07-23 20:26:10
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你好,季度超过九万了是吗
2018-12-18 10:21:15
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